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审计审计科研所王海滨:对审计机关指导和监督内部审计的思考

中国审计报/2021年/3月/24日/第008版内审文苑对审计机关指导和监督内部审计的思考审计审计科研所王海滨加强对内部审计工作的指导和监督,既是法律赋予审计机关的重要职责,也是党中央对审计工作的部署和要求。笔者通过调...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

山东省禹城市审计局邢玉芹:基层审计机关加强内部审计指导监督工作路径浅探

中国审计报/2021年/4月/21日/第008版内审文苑基层审计机关加强内部审计指导监督工作路径浅探山东省禹城市审计局邢玉芹《审计署关于内部审计工作的规定》和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》出台后,各地...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

浙江省丽水市审计局李彩燕:国家审计内部审计发挥合力探讨

中国审计报/2020年/9月/23日/第008版内审文苑国家审计内部审计发挥合力探讨浙江省丽水市审计局李彩燕当前,审计任务、责任和风险进一步加重,充分发挥国家审计内部审计的合力,能更好地实现审计全覆盖的目标。笔者基于国...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

安徽省审计厅刘伟伟:强化内部审计指导监督应有四度

,笔苑:"笔杆子"的荟萃之地,欢迎关注公众号,加入文稿免费共享群!中国审计报/2021年/11月/3日/第008版内审文苑强化内部审计指导监督应有“四度”安徽省审计厅刘伟伟习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上提出,加强...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

安徽省六安市霍山县审计局肖金国:基层内部审计存在的问题及对策

中国审计报/2020年/6月/17日/第008版内审文苑基层内部审计存在的问题及对策安徽省六安市霍山县审计局肖金国内部审计是我国审计体系的重要组成部分,是国家审计的重点补充,是加强内部控制、完善权力制约和监督的重要手段和...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

四川省成都市青白江区审计局江静:基层内部审计实现路径研究

中国审计报/2021年/12月/1日/第008版内审文苑基层内部审计实现路径研究四川省成都市青白江区审计局江静2021年,“十四五”规划和2035年远景目标纲要将新发展阶段、新发展理念和新发展格局的“三新”主线贯穿全文,鲜明彰显高质...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

安徽省怀宁县审计局查震王生安:基层行政事业单位内部审计亟待改进

中国审计报/2021年/6月/16日/第008版内审文苑基层行政事业单位内部审计亟待改进安徽省怀宁县审计局查震王生安内部审计工作是国家出于加强审计监督体系,建设及健全自我监督机制,以行政手段从上至下建立而成的。然而现实中,...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

山东省德州市德城区审计局许芳芳:对基层教体系统内部审计工作的思考

中国审计报/2021年/10月/20日/第008版内审文苑对基层教体系统内部审计工作的思考山东省德州市德城区审计局许芳芳近年来,教体事业快速发展,如何保证教体资金安全规范使用、提高资金使用效益已成为教体系统审计关注的重点。...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

甘肃省酒泉市瓜州县审计局杨亚茹:浅谈新时代如何做好基层内部审计工作

中国审计报/2020年/6月/3日/第006版业务交流浅谈新时代如何做好基层内部审计工作甘肃省酒泉市瓜州县审计局杨亚茹内部审计熟悉单位的工作运行和经济活动等情况,对单位内控制度和相关政策措施执行的监督具有日常化、介入早...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

江苏省南京市溧水区审计局张文鑫:浅析加强国有企业内部审计工作

,笔苑:"笔杆子"的荟萃之地,欢迎关注公众号,加入文稿免费共享群!中国审计报/2021年/11月/3日/第008版内审文苑浅析加强国有企业内部审计工作江苏省南京市溧水区审计局张文鑫国有企业在我国国民经济中占据关键位置。目...

时间:2024-06-25 21:46栏目:金融银行

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